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      上海出口退稅操作流程及退稅申報(bào)操作流程

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      出口退稅操作流程及退稅申報(bào)操作流程 出口操作流程 出口操作流程就是外貿(mào)出口工作人員在出口工作中所進(jìn)行的一系列活動(dòng)的有序組合。出口退稅操作流程 出口退稅的基本流程: 1. 有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門(mén)核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記。

      出口上海退稅操作流程及上海退稅申報(bào)操作流程

      出口操作流程

      出口操作流程就是外貿(mào)出口工作人員在出口工作中所進(jìn)行的一系列活動(dòng)的有序組合。包括了報(bào)價(jià)、訂貨、付款、包裝、通關(guān)手續(xù)及備貨裝運(yùn)等活動(dòng)。

      出口上海退稅操作流程

      「上海」出口退稅操作流程及退稅申報(bào)操作流程

      出口退稅的基本流程: 1. 有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門(mén)核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記。 2. 退稅登記的申報(bào)和受理 企業(yè)領(lǐng)到“出口企業(yè)退稅登記表”后,即按登記表及有關(guān)要求填寫(xiě),加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無(wú)誤后,即受理登記。 3. 填發(fā)出口退稅登記證 稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請(qǐng),經(jīng)審核無(wú)誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記”。 4. 出口退稅登記的變更或注銷(xiāo) 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷(xiāo)退稅登記。

      出口退稅申報(bào)操作流程

      出口退稅申報(bào)的操作步驟: 一、出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入 1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù)) 2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查 二、收齊出口單證明細(xì)錄入 1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號(hào)錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報(bào)關(guān)單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò),應(yīng)修改并填報(bào)“人工挑過(guò)申批表”—外匯銷(xiāo)核單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò)與上一樣—保存 三、申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查 四、免抵退稅申報(bào)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤(pán)預(yù)審 五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷(xiāo)已生成數(shù)據(jù)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)保存—拷到A盤(pán) 六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報(bào)表錄入) 七、數(shù)據(jù)一次性檢查 八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷(xiāo)售額與增值稅納稅申報(bào)表差額) 九、數(shù)據(jù)一次性檢查 十、打印報(bào)表:免抵退稅申報(bào)—打印申報(bào)報(bào)表: a、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表 b、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表 c、出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)。希望能幫到你。如有需要出口請(qǐng)聯(lián)系我們:139-1676-9128。

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