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      一般公司的增值稅算法是這樣嗎?

      3位顧問回復187人看過

      增值稅一般納稅人取得增值稅進項后進行認證通過認證的稅額可以抵扣銷項稅額.

      進貨10000元,稅率為17%的話,你取得的增值稅專用的進項稅額為(10000/1.17)*17%=1452.99

      給客戶15000元,你的銷項稅為: (15000/1.17)*17%=2179.49

      那你應交的稅為:2179.49-1452.99=726.5(元)

      運費抵扣金額的7%,如運費為1000元,則可抵扣稅金70元.

      就最后要交的稅便是;726.5-70=656.5元 ????


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      專業(yè)顧問回答

      Ryan
      Ryan服務年限:4客戶評分:5.0

      結匯購匯顧問向TA咨詢

      您所列出的增值稅計算公式是正確的。進項稅額可以抵扣銷項稅額,最后剩下的稅額需要進行繳納。運費抵扣的金額為貨物的進項稅額乘以運費比例,再乘以運費抵扣比例,也就是您所說的7%。所以,如果您的運費為1000元,抵扣金額為1452.99*0.07=101.70元。因此,需要繳納的稅額為726.5-101.70=624.80元。

      Julia
      Julia服務年限:3客戶評分:5.0

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      不用算啦,上很清楚寫出了貨款多少,稅多少的

      Charles
      Charles服務年限:6客戶評分:5.0

      外貿(mào)退稅顧問向TA咨詢

      稅費已經(jīng)寫出來了~按上面的就行了~

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